二、多項選擇題
1、下列關于內部審計報告的表述中,錯誤的有( )。
A、內部審計報告應使股東會及管理層了解經營程序和內部控制是否有效
B、完成審計后,內部審計師首先會與董事會面,并就管理層的承諾和行動達成一致
C、內部審計完成,最后一項工作即編制審計報告
D、審計工作的目標為報告使用者說明了復核的目的
2、甲企業(yè)的董事會和管理層正在對內部控制進行自我評價。下列表述中屬于內部控制評價內容的是( )。
A、企業(yè)應該根據《基本規(guī)范》、應用指引以及本企業(yè)的內部控制制度,圍繞內部控制的五大要素,確定內部控制評價的內容,對內部控制設計與運行情況進行全面評價
B、企業(yè)組織開展內部環(huán)境評價,應當以組織架構、發(fā)展戰(zhàn)略等應用指引為依據,結合本企業(yè)的內部控制制度,對內部環(huán)境的設計及實際運行情況進行認定和評價
C、內部控制評價工作應該形成工作底稿,詳細記錄企業(yè)執(zhí)行評價工作的內容
D、匯總評價結果及編報評價報告
3、誠信公司是一家大型擔保公司,公司主要經營擔保業(yè)務,由于擔保業(yè)務風險很大,因此公司高度重視風險管理,專門成立了風險管理小組,組長趙某根據有關規(guī)定,明確擔保申請人申請擔保時,不得提供擔保的情形有五項,下列有關不得提供擔保的情形中,正確的有( )。
A、已進入重組、托管、兼并或破產清算程序的
B、財務狀況惡化、資不抵債、管理混亂、經營風險較大的
C、與其他企業(yè)存在較大經濟糾紛,面臨法律訴訟且可能承擔較大賠償責任的
D、與本企業(yè)已經發(fā)生過擔保糾紛,或不能及時足額繳納擔保費用的
4、下列各項中,符合《企業(yè)內部控制應用指引第7號——采購業(yè)務》關于企業(yè)內部控制要求與措施的有( )。
A、一般物資或勞務的采購采用詢價或定向采購的方式
B、企業(yè)應指定專人通過函證等方式,定期與供應商核對往來款項
C、小額零星物資或勞務的采購,可以采用直接購買的方式
D、重要和技術性較強的采購業(yè)務應當組織專家進行論證并進行集體決策
5、負責組織領導財務報告的編制、對外提供和分析利用等相關工作的可以是( )。
A、總會計師
B、分管會計工作的負責人
C、企業(yè)負責人
D、總工程師
6、下列屬于COSO委員會規(guī)定的內部控制目標有( )。
A、運營的效益和效率
B、遵守適用的法律法規(guī)
C、財務報告的可靠性
D、財務報告的及時性
初級會計職稱中級會計職稱經濟師注冊會計師證券從業(yè)銀行從業(yè)會計實操統(tǒng)計師審計師高級會計師基金從業(yè)資格稅務師資產評估師國際內審師ACCA/CAT價格鑒證師統(tǒng)計資格從業(yè)
一級建造師二級建造師消防工程師造價工程師土建職稱公路檢測工程師建筑八大員注冊建筑師二級造價師監(jiān)理工程師咨詢工程師房地產估價師 城鄉(xiāng)規(guī)劃師結構工程師巖土工程師安全工程師設備監(jiān)理師環(huán)境影響評價土地登記代理公路造價師公路監(jiān)理師化工工程師暖通工程師給排水工程師計量工程師
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