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2018年初級審計師《理論與實務(wù)》章節(jié)習(xí)題:貨幣資金審計

來源:考試網(wǎng)  [2018年9月24日]  【

  【例題1·單選題】被審計單位貨幣資金循環(huán)的下列職責(zé)分工易導(dǎo)致內(nèi)部控制失效的是:

  A.出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款日記賬和總賬的登記

  B.報銷單據(jù)的填制和審核分離

  C.支票與印章由不同人保管

  D.出納員以外人員負(fù)責(zé)銀行存款余額調(diào)節(jié)表的編制

  『正確答案』A

  『答案解析』現(xiàn)金、銀行存款日記賬和總賬應(yīng)由不同的人員登記。

  【例題2·單選題】根據(jù)貨幣資金業(yè)務(wù)內(nèi)部控制的要求,出納員可以承擔(dān)的職責(zé)是:

  A.登記現(xiàn)金日記賬

  B.登記應(yīng)收賬款明細(xì)賬

  C.編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表

  D.編制和審核記賬憑證

  『正確答案』A

  『答案解析』現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬通常是由出納登記。

  【例題3·單選題】(2010年)下列各項中,符合貨幣資金業(yè)務(wù)內(nèi)部控制職責(zé)分工要求的是:

  A.出納員編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表

  B.出納員根據(jù)審核后的憑證登記現(xiàn)金日記賬

  C.出納員簽發(fā)支票

  D.出納員登記應(yīng)收賬款明細(xì)賬

  『正確答案』B

  『答案解析』由出納員以外人員編制銀行存款調(diào)節(jié)表;支票的簽發(fā)與出納相互獨立。

  【例題4·單選題】(2014年)被審計單位下列貨幣資金業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制制度中,與銀行存款無直接關(guān)系的是:

  A.每日清點現(xiàn)金,做到賬實相符

  B.當(dāng)日收入的現(xiàn)金及時送存銀行

  C.對貨幣資金業(yè)務(wù)實施內(nèi)部審計

  D.貨幣資金收支與記賬崗位分離

  『正確答案』A

  『答案解析』A僅與現(xiàn)金有關(guān)。

  【例題5·單選題】(2011年)下列與現(xiàn)金業(yè)務(wù)相關(guān)的職責(zé)中,可以由一人同時承擔(dān)的是:

  A.支票與印章的保管

  B.現(xiàn)金的收付與庫存現(xiàn)金日記賬的登記

  C.現(xiàn)金的支付與報銷單據(jù)的審批

  D.銀行存款日記賬的登記和銀行存款總賬的登記

  『正確答案』B

  『答案解析』本題考查不相容職責(zé)分離。

  【例題6·多選題】(2014年)審計人員對被審計單位貨幣資金業(yè)務(wù)內(nèi)部控制進行評價時,認(rèn)為下列職責(zé)應(yīng)分離的有:

  A.登記現(xiàn)金日記賬與登記銀行存款日記賬

  B.登記銀行存款日記賬與核對銀行對賬單

  C.登記銀行存款日記賬與保管空白支票

  D.保管空白支票與保管財務(wù)印章

  E.登記現(xiàn)金日記賬與登記現(xiàn)金總分類賬

  『正確答案』BDE

  『答案解析』本題考查不相容職責(zé)分離。

  【例題7·多選題】(2009年)下列審計程序中,屬于對貨幣資金業(yè)務(wù)內(nèi)部控制測評的有:

  A.審閱被審計單位貨幣資金相關(guān)制度規(guī)定

  B.抽查銀行存款余額調(diào)節(jié)表上編制人簽章是否為出納員以外的人

  C.檢查貨幣資金收付憑證的管理情況

  D.向與被審計單位有業(yè)務(wù)往來的銀行進行函證

  E.使用分析性復(fù)核方法(分析方法)檢查貨幣資金總體合理性

  『正確答案』ABC

  『答案解析』貨幣資金內(nèi)部控制測評:1.調(diào)查了解貨幣資金內(nèi)部控制;2.抽查收款憑證;3.抽驗付款憑證;4.抽查一定期間現(xiàn)金、銀行存款日記賬并與總賬核對;5.抽查銀行存款余額調(diào)節(jié)表與庫存現(xiàn)金盤點表;6.查閱制度---職責(zé)分工;7.檢查貨幣資金收付憑證的管理情況;8.評價貨幣資金業(yè)務(wù)內(nèi)部控制。

  【例題8·多選題】(2011年)下列各項中,屬于貨幣資金業(yè)務(wù)內(nèi)部控制測試程序的有:

  A.抽取付款憑證審查有無審批簽字

  B.檢查銀行存款余額調(diào)節(jié)表的編制是否及時正確

  C.觀察支票與印章的保管是否分離

  D.分析每個月銀行存款變動趨勢是否存在異常

  E.監(jiān)督盤點庫存現(xiàn)金

  『正確答案』ABC

  『答案解析』貨幣資金內(nèi)部控制測評:1.調(diào)查了解貨幣資金內(nèi)部控制;2.抽查收款憑證;3.抽驗付款憑證;4.抽查一定期間現(xiàn)金、銀行存款日記賬并與總賬核對;5.抽查銀行存款余額調(diào)節(jié)表與庫存現(xiàn)金盤點表;6.查閱制度---職責(zé)分工;7.檢查貨幣資金收付憑證的管理情況;8.評價貨幣資金業(yè)務(wù)內(nèi)部控制。

  【例題9·多選題】關(guān)于庫存現(xiàn)金的監(jiān)盤,下列說法正確的有:

  A.將所有的庫存現(xiàn)金同時全面清點

  B.提前通知出納人員做好準(zhǔn)備

  C.盤點時間一般安排在營業(yè)前或營業(yè)終了后

  D.盤點時應(yīng)由審計人員親自清點

  E.“庫存現(xiàn)金盤點表”應(yīng)由出納員、會計主管人員和審計人員簽字后作為工作底稿

  『正確答案』ACE

  『答案解析』對庫存現(xiàn)金監(jiān)盤應(yīng)采取突擊式檢查;出納員填制“現(xiàn)金出納報告書”后,應(yīng)在會計主管人員和審計人員在場的情況下清點現(xiàn)金,并作出記錄。會計主管人員和審計人員在旁觀察監(jiān)督,必要時,進行復(fù)查。

  【例題10·單選題】審計人員參加現(xiàn)金盤點后,應(yīng)與審計人員共同在“庫存現(xiàn)金盤點表”上簽字的人員是:

  A.會計員和出納員

  B.出納員和會計主管

  C.會計主管和總經(jīng)理

  D.出納員和總經(jīng)理

  『正確答案』B

  『答案解析』出納員清點庫存現(xiàn)金以后,應(yīng)由其填制“庫存現(xiàn)金監(jiān)盤表”,該表由出納員、會計主管、審計人員共同簽字,作為審計工作底稿。

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