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2017年高級會計師考試考點涉及考題:企業(yè)內(nèi)部控制審計_第2頁

中華考試網(wǎng) [ 2017年4月14日 ]

  考點:企業(yè)內(nèi)部控制審計 

  (一)內(nèi)部控制審計的涵義

  內(nèi)部控制審計,是指會計師事務(wù)所接受委托,對特定基準(zhǔn)日內(nèi)部控制設(shè)計與運行的有效性進行審計。

  內(nèi)部控制審計與內(nèi)郁控制評價、財務(wù)報表審計既有內(nèi)在的關(guān)聯(lián)又有本質(zhì)的區(qū)別。

  (二)內(nèi)部控制審計的程序

  1.計劃審計工作

  2.實施審計工作

  注冊會計師按照自上而下的方法實施審計工作,將企業(yè)層面控制和業(yè)務(wù)層面控制的測試結(jié)合進行。

  3.評價控制缺陷

  注冊會計師需評價其識別的各項內(nèi)部控制缺陷的嚴重程度,以確定這些缺陷單獨或組合起來是否構(gòu)成重大缺陷并影響其審計結(jié)論。

  4.完成審計工作

  包括取得企業(yè)簽署的書面聲明、與企業(yè)溝通控制缺陷、形成審計意見并出具審計報告。

  (三)內(nèi)部控制審計報告

  審計意見的類型包括無保留審計意見、帶強調(diào)段的無保留意見、否定意見、無法表示意見。

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糾錯評論責(zé)編:liujianting
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