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2020年中級(jí)審計(jì)師考試?yán)碚撆c實(shí)務(wù)測(cè)試題七

來源:考試網(wǎng)  [2020年3月6日]  【

  【單選題】審計(jì)人員認(rèn)為符合內(nèi)部控制要求的是(  )。

  A.由生產(chǎn)車間根據(jù)審批后的生產(chǎn)計(jì)劃采購材料

  B.由生產(chǎn)工人憑車間主任審批后的領(lǐng)料單領(lǐng)取材料

  C.由生產(chǎn)工人對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)合格后移交倉庫

  D.由倉庫設(shè)置會(huì)計(jì)賬戶控制原材料的流動(dòng)及成本形成

  【答案】B

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  【多選題】下列各項(xiàng)中,屬于生產(chǎn)與存貨循環(huán)中成本控制措施的有(  )。

  A.制定成本計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算

  B.設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿核算成本費(fèi)用

  C.嚴(yán)格審核原始憑證控制成本支出

  D.進(jìn)行生產(chǎn)與存貨成本分析

  E.產(chǎn)品發(fā)運(yùn)憑證預(yù)先連續(xù)編號(hào)

  【答案】ABCD

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  【單選題】下列各項(xiàng)中,符合生產(chǎn)與存貨循環(huán)內(nèi)部控制職責(zé)分工要求的是(  )。

  A.產(chǎn)成品由生產(chǎn)部門檢驗(yàn),合格產(chǎn)品移交倉儲(chǔ)部門保管

  B.生產(chǎn)計(jì)劃由各車間擬定,經(jīng)車間主任批準(zhǔn)后執(zhí)行

  C.存貨保管由倉儲(chǔ)部門負(fù)責(zé),永續(xù)盤存記錄由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)

  D.存貨盤點(diǎn)計(jì)劃由公司經(jīng)理批準(zhǔn),盤點(diǎn)工作由倉儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)實(shí)施

  【答案】C

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  【單選題】下列各項(xiàng)中,符合貨幣資金業(yè)務(wù)內(nèi)部控制職責(zé)分工要求的是(  )

  A.出納員編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表

  B.出納員根據(jù)審核后的憑證登記現(xiàn)金日記賬

  C.出納員簽發(fā)支票

  D.出納員登記應(yīng)收賬款明細(xì)賬

  【答案】B

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  【單選題】對(duì)某應(yīng)收賬款賬戶進(jìn)行函證,肯定式詢證函多次發(fā)出后均未收到回復(fù)時(shí),審計(jì)人員應(yīng)該(  )

  A.審查相關(guān)合同、訂單、銷貨發(fā)票等文件

  B.認(rèn)定該賬戶對(duì)應(yīng)的客戶不存在

  C.放棄對(duì)該賬戶余額的審查

  D.認(rèn)定該賬戶余額全額為壞賬

  【答案】A

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  【單選題】審計(jì)人員函證應(yīng)收賬款的下列做法中,恰當(dāng)?shù)氖?  )

  A.要求被詢證單位將回函寄至被審計(jì)單位

  B.將重要的詢證函復(fù)制給被審計(jì)單位催收回函

  C.由被審計(jì)單位派人前往未回函單位進(jìn)行調(diào)查

  D.函證后審計(jì)人員編制函證匯總分析表

  【答案】D

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  【單選題】對(duì)被審計(jì)單位注銷應(yīng)收某客戶 95 萬元賬款,審計(jì)人員應(yīng)重點(diǎn)審查的內(nèi)容是(  )

  A.注銷壞賬的審批文件

  B.賒銷政策

  C.全年銷售計(jì)劃

  D.壞賬準(zhǔn)備的計(jì)提政策

  【答案】A

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  【多選題】下列各項(xiàng)中,審計(jì)人員可以判斷應(yīng)收賬款存在較高風(fēng)險(xiǎn)的有(  )

  A.應(yīng)收賬款在決算日后收回

  B.決算日后應(yīng)收賬款有大額調(diào)整

  C.部分應(yīng)收賬款原始單據(jù)有篡改痕跡

  D.應(yīng)收賬款明細(xì)頻繁發(fā)生紅字沖銷

  E.部分客戶對(duì)賬單寄送后未收到回復(fù)

  【答案】BCDE

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  【多選題】審計(jì)人員通過直接向應(yīng)收賬款債務(wù)人進(jìn)行肯定式函證,可以證實(shí)的內(nèi)容有(  )

  A.應(yīng)收賬款債務(wù)人是否存在

  B.應(yīng)收賬款業(yè)務(wù)內(nèi)部控制是否健全

  C.應(yīng)收賬款余額是否正確

  D.應(yīng)收賬款在財(cái)務(wù)報(bào)表附注中的披露是否恰當(dāng)

  E.應(yīng)收賬款收賬政策是否合理

  【答案】AC

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  【多選題】應(yīng)收賬款函證回函確認(rèn)的金額與函證的金額有差異,可能存在的原因有(  )

  A.購銷雙方登記入賬的時(shí)間不同

  B.一方或雙方記賬錯(cuò)誤

  C.被審計(jì)單位弄虛作假

  D.函證方式不恰當(dāng)

  E.購銷雙方存在爭議

  【答案】ABCE

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責(zé)編:zp032348

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