一、單選題:
1、 銀行存款余額調節(jié)表應由( )來調節(jié),以保證資產安全、記錄準確。
A.采購員
B.出納員
C.出納員以外人員
D.出納員或記錄員
標準答案:C
2、 以下業(yè)務分工易導致內部控制失效( )。
A.貨幣資金收付與記錄崗位分離
B.業(yè)務處理與內部審計獨立
C.款項結算與審核分離
D.支票、印章由一人保管。但要與記錄分離
標準答案:D
3、 審查庫存現金時,由出納員清點庫存現金以后,填制“庫存現金清點表”的人員應是( )。
A.審計人員
B.出納員
C.會計主管
D.財務經理
標準答案:B
4、 審查銀行存款余額時,銀行存款余額調節(jié)表可由審計人員自行編制或向被審計單位索取,究竟選用哪種方式取決于( )。
A.審計人員的業(yè)務能力
B.被審計單位的會計人員的素質
C.被審計單位內部控制的健全程度
D.審計人員是否遵守審計準則
標準答案:C
5、 被審計單位銀行存款的收款500元錯誤記錄在日記賬的貸方。審計人員認為銀行存款日記賬余額應( )元。
A.調增1 000
B.調減l 000
C.調增500
D.調減500
標準答案:A
6、 現金盤點與存貨盤點時間的區(qū)別在于( )。
A.存貨盤點安排在上班前
B.存貨盤點安排在下班后
C.現金盤點安排在上班前或下班時
D.存貨盤點安排在審計結束時
標準答案:C
7、 現金盤點與存貨盤點方式的區(qū)別在于( )。
A.存貨盤點采取突擊性方式
B.現金盤點采取突擊性方式
C.現金和存貨盤點均采取突擊性方式
D.現金盤點采取預告方式
標準答案:B
8、 銀行對賬單余額與銀行存款日記賬余額不符,應當執(zhí)行的最有效的審計程序是( )。
A.重新測試相關的內部控制
B.審查銀行對賬單中記錄的該賬戶資產負債表日前后的收付情況
C.審查銀行存款日記賬中記錄的該賬戶資產負債表日前后的收付情況
D.審查該賬戶的銀行存款余額調節(jié)表
標準答案:D
9、 審計人員要證實被審計單位在接近12月31日簽發(fā)的支票未予人賬。最有效的審計手續(xù)是( )。
A.審查12月31日銀行對賬單
B.審查12月份支票存根及銀行存款日記賬
C.詢證12月31日銀行存款余額
D.審查年末銀行存款總賬
標準答案:B
10、 下列與現金相關的內部控制,應提出改進建議的是( )。
A.每日及時記錄現金收入并定期向顧客寄送對賬單
B.擔任登記現金日記賬及總賬職責的人員與擔任現金出納職責的人員分開
C.現金折扣需經過適當審批
D.每日盤點現金并與賬面余額核對
標準答案:B
解 析:登記現金日記賬及總賬職責的人員職責要分開。
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