下列關(guān)于內(nèi)部控制審計的說法中,正確的有(注冊會計師執(zhí)行的內(nèi)部控制審計嚴格限定在財務(wù)報告內(nèi)部控制審計)
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多項選擇題 下列關(guān)于內(nèi)部控制審計的說法中,正確的有()。
A.內(nèi)部控制審計是指會計師事務(wù)所接受委托,對內(nèi)部控制設(shè)計與運行的有效性進行審計
B.注冊會計師執(zhí)行的內(nèi)部控制審計嚴格限定在財務(wù)報告內(nèi)部控制審計
C.內(nèi)部控制審計過程中注意到的非財務(wù)報告內(nèi)部控制的重大缺陷,在報告中增加“非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷描述段”予以披露
D.注冊會計師需要對財務(wù)報告內(nèi)部控制和非財務(wù)報告內(nèi)部控制分別發(fā)表審計意見
正確答案:B、C
答案解析:選項A,內(nèi)部控制審計是指會計師事務(wù)所接受委托,對特定基準日內(nèi)部控制設(shè)計與運行的有效性進行審計。選項D,針對非財務(wù)報告內(nèi)部控制,注冊會計師僅需針對內(nèi)部控制審計過程中注意到的非財務(wù)報告內(nèi)部控制的重大缺陷,在內(nèi)部控制審計報告中增加“非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷描述段”予以披露。
相關(guān)知識:第四節(jié) 測試控制的有效性
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