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下列關(guān)于內(nèi)部控制審計的說法中,錯誤的是

來源:焚題庫 [2021年8月23日] 【

類型:學(xué)習(xí)教育

題目總量:200萬+

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    單項選擇題 下列關(guān)于內(nèi)部控制審計的說法中,錯誤的是()。

    A.內(nèi)部控制審計的范圍嚴(yán)格限定在財務(wù)報告內(nèi)部控制審計

    B.內(nèi)部控制審計意見涵蓋的范圍是財務(wù)報告內(nèi)部控制有效性和非財務(wù)報告內(nèi)部控制有效性

    C.針對注意到的非財務(wù)報告內(nèi)部控制的重大缺陷,在審計報告中增加“非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷描述段”予以披露

    D.在整合審計中,控制測試所涵蓋的期間應(yīng)當(dāng)盡量與財務(wù)報表審計中擬信賴內(nèi)部控制的期間保持一致

    正確答案:B

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    答案解析:針對財務(wù)報告內(nèi)部控制,注冊會計師對其有效性發(fā)表審計意見;針對非財務(wù)報告內(nèi)部控制,注冊會計師對內(nèi)部控制審計過程中注意到的非財務(wù)報告內(nèi)部控制的重大缺陷,在內(nèi)部控制審計報告中增加“非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷描述段”予以披露,選項B錯誤。

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