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2018注會cpa考試《公司戰(zhàn)略風險管理》習題及答案(1)

來源:考試網  [2018年1月10日]  【

2018注會cpa考試《公司戰(zhàn)略風險管理》習題及答案(1)

  1、在COSO內部控制框架中,內部控制的目標可分為( )。

  A、運營、財務報告及合規(guī)三個目標

  B、運營、信息及合規(guī)三個目標

  C、信息、財務報告及監(jiān)督三個目標

  D、運營、信息及監(jiān)督三個目標

  2、在我國頒布的內部控制基本規(guī)范中,被稱為企業(yè)實施內部控制的基礎,是其他內部因素根基的要素是( )。

  A、信息與溝通

  B、內部監(jiān)督

  C、內部環(huán)境

  D、控制活動

  3、財政部等五部委聯合發(fā)布實施的《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》將在大中型企業(yè)執(zhí)行,同時鼓勵( )執(zhí)行。

  A、所有企業(yè)

  B、小企業(yè)

  C、工業(yè)企業(yè)

  D、國有企業(yè)

  4、甲公司管理層為了改進完善內部控制,正在重新檢查本公司現有的職責、崗位設置的合理性。下列各項中,不屬于兼任不相容崗位的情況有( )。

  A、財務部主任同時擔任采購部的審批主管

  B、記錄存貨明細賬的會計人員同時負責存貨的實物管理

  C、行政部經理兼任工會主席

  D、銷售部經理同時負責客戶信用的調查評估與銷售合同的審批簽訂

  5、下列不屬于銷售業(yè)務需要關注的風險的是( )。

  A、客戶信用管理不到位

  B、銷售政策和策略不當,市場預測不準確

  C、銷售過程存在舞弊行為

  D、產品存在質量問題

  6、下列各項中,不屬于審計委員會職責的是( )。

  A、批準年報中有關內部控制和風險管理的陳述

  B、核查對外報告規(guī)定的遵守情況

  C、復核和監(jiān)察管理層對內部審計的調查結果的反應

  D、在內部審計完成后,依據有關工作目標、已實施審計程序、意見及建議編制審計報告

  7、“一個事件或環(huán)境帶來不利后果的可能性”,闡明了風險管理和內部控制的關系是( )。

  A、內部控制包含風險管理

  B、風險管理包括內部控制

  C、內部控制與風險管理是一對既互相聯系又互相差別的概念

  D、內部控制與風險管理沒有關系

  8、內部控制應當在治理結構、機構設置及權責分配、業(yè)務流程等方面形成互相制約、相互監(jiān)督,同時兼顧運營效率。體現的是內部控制原則的( )。

  A、全面性原則

  B、制衡性原則

  C、謹慎性原則

  D、成本效益原則

  9、作為上市公司,及時且公正地披露信息最主要方法之一是( )。

  A、召開記者會

  B、年度報告

  C、領導匯報

  D、設立企業(yè)公開日

  10、某公司正在進行組織架構的重組工作,其中設立審計委員會是一項重要的新工作。在選拔審計委員會成員時,公司擬定以下的候選人員,其中最有可能符合公司審計委員會委員任職資格的是( )。

  A、公司的執(zhí)行董事

  B、公司的財務總監(jiān)

  C、公司的總會計師

  D、公司的獨立、非行政董事

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責編:jiaojiao95

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