根據(jù)政策和程序,審核組織活動,確定執(zhí)行控制職能的效率和效果
確定內(nèi)部控制系統(tǒng)的效果
審核財務(wù)信息的可靠性和完整性,并審核識別,計量,分類和報告這些信息的方式
審核資產(chǎn)安全保障的方式,核實資產(chǎn)的存在性
評估資源使用的效率和經(jīng)濟性
審核經(jīng)營情況和計劃
同外部審計師進行協(xié)調(diào)
審計計算機系統(tǒng)的規(guī)劃,設(shè)計,開發(fā),實施和運行工作
對計算機中心進行審計
參加并購審計的規(guī)劃和實施,確保審計目標(biāo)完成
報告審計結(jié)果,提出建議
評價糾正措施,并確保糾正措施有效
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