內(nèi)部審計師考試內(nèi)審范圍及重點
1、財務(wù)和經(jīng)營信息資料的可靠性和完整性
2、保證上述資料可靠性和完整性所建立的組織系統(tǒng)及遵循情況
3、審查資產(chǎn)保護(hù)方式
4、評價資源利用的經(jīng)濟(jì)性和有效性
5、審查經(jīng)營項目,確認(rèn)結(jié)果和目標(biāo)是否一致
審計資源不足:向董事會和高級管理層報告可能帶來的后果,報告還包括審計范圍、資料的限制
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