1. 為了確認(rèn)信用控制的運(yùn)用不是一直有效,而妨礙了對信用客戶的有效銷售,內(nèi)部審計師需要:
A.確認(rèn)經(jīng)常性應(yīng)收賬款
B.追蹤應(yīng)收賬款分類賬的過賬
C.分析回收率和信用史
D.比較接受信用和拒絕信用
2. 一家大公司正考慮重要的機(jī)構(gòu)改革工作。以下哪組人不會負(fù)責(zé)實(shí)施這些改革措施?
A.普通員工。
B.高層管理人員。
C.普通股股東。
D.外部咨詢專家。
3. 以下哪項(xiàng)內(nèi)容對事先已編號的文件的順序進(jìn)行檢查?
A.在裝運(yùn)商品之前批準(zhǔn)客戶賒賬
B.對事先已編號的文件的順序進(jìn)行檢查
C.將銀行進(jìn)賬單與郵遞室所編制的現(xiàn)金收入初步清單上注明的已收現(xiàn)金總額進(jìn)行比較
D.掃描總賬內(nèi)容,尋找異常高或異常低的余額
4. 人們公認(rèn)內(nèi)部審計章程是影響內(nèi)部審計部門獨(dú)立性的重要因素之一。標(biāo)準(zhǔn)通過提供指南作為章程的一部分來幫助明確章程的性質(zhì),下列哪項(xiàng)在標(biāo)準(zhǔn)中沒有被建議作為章程的一部分:
A.內(nèi)部審計部門對機(jī)構(gòu)記錄的接觸。
B.內(nèi)部審計活動的范圍。
C.首席審計執(zhí)行官的任期。
D.內(nèi)部審計部門對機(jī)構(gòu)人員的接觸。
5. 某公用事業(yè)單位的審計師正計劃測試通過經(jīng)紀(jì)人購買的房地產(chǎn)的抽樣樣本,以確保所有款項(xiàng)均針對合法的房地產(chǎn)支付。以下哪項(xiàng)內(nèi)容是用以選擇相關(guān)交易進(jìn)行測試的最佳來源?
A.用以記錄房地產(chǎn)購買情況的賬號所反映的所有交易活動的打印版本。
B.包括評估和調(diào)查數(shù)據(jù)的房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人檔案。
C.該公用事業(yè)單位記錄部門所保留的交易記錄。
D.房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人提供的批號清單。
6. 首席執(zhí)行官想要知道采購職能門是否恰當(dāng)?shù)貙?shí)現(xiàn)其支出以便“在正確的時間以正確的數(shù)量采購了正確的原料”,以下哪項(xiàng)業(yè)務(wù)類型關(guān)注這項(xiàng)要求:
A.財務(wù)審計與采購部門有關(guān);
B.經(jīng)營審計與采購職能有關(guān);
C.合規(guī)性審計與采購職能有關(guān);
D.全面審計業(yè)務(wù)與制造業(yè)經(jīng)營有關(guān)。
7. 在審計投資業(yè)務(wù)的現(xiàn)場工作開始之際,某內(nèi)部審計師注意到,自審計方案制定以來利率已大幅度下調(diào)。面對此情況,審計師應(yīng)該:
A.繼續(xù)開展現(xiàn)有的審計方案,因?yàn)檫@是已得到批準(zhǔn)的原定審計工作范圍。
B.修改審計方案,然后繼續(xù)開展審計工作。
C.與管理人員協(xié)商,核實(shí)利率變化情況,然后繼續(xù)開展審計工作。
D.確定利率變化的影響,并確定審計工作方案是否也需要得到修改。
8. 某批發(fā)商收到了相當(dāng)多的關(guān)于賬目錯誤的客戶投訴,這些投訴均被登記至計算機(jī)化的數(shù)據(jù)庫。如果由于投訴的發(fā)生,內(nèi)部審計師決定對賬目的余額進(jìn)行核對,那么,審計師可以應(yīng)用個人電腦來確定許多欄目,但以下哪項(xiàng)除外?
A.錯誤的賬目余額
B.余額最高的客戶賬目
C.已就其賬目進(jìn)行投訴的客戶
D.投訴頻率最高的賬目類型
9. 對于經(jīng)常進(jìn)行新產(chǎn)品開發(fā)的企業(yè),同時按產(chǎn)品和職能劃分部門并實(shí)行雙重授權(quán)的結(jié)構(gòu)是最優(yōu)的.最適合該類企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)是:
A.專家官僚結(jié)構(gòu)
B.機(jī)械結(jié)構(gòu)
C.矩陣結(jié)構(gòu)
D.核心官僚結(jié)構(gòu)
10. 控制的不同要素有助于保證按照管理層期望完成既定任務(wù),作為實(shí)行控制的方針的要素是:
A.標(biāo)準(zhǔn)
B.目標(biāo)
C.目的
D.評價/獎勵方法
1. D 2. C 3. B 4. C 5. A 6. B 7. D 8. C 9. C 10. A
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