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中級銀行業(yè)法律法規(guī)與綜合能力科目考點:內(nèi)部控制的構成要素

來源:考試網(wǎng)  [2017年9月25日]  【

  內(nèi)部控制的構成要素

  商業(yè)銀行的內(nèi)部控制包括內(nèi)部控制環(huán)境、風險識別與評估、內(nèi)部控制措施、信息交流與反饋、監(jiān)督評價與糾正五個方面。

  1.內(nèi)部控制環(huán)境

  內(nèi)部控制環(huán)境是企業(yè)實施內(nèi)部控制的基礎,一般包括治理結構、機構設置及權責分配、內(nèi)部審計、企業(yè)文化、人力資源政策等。

  2.風險識別與評估

  風險識別與評估是企業(yè)及時識別、系統(tǒng)分析經(jīng)營活動中與實現(xiàn)內(nèi)部控制目標相關的風險,合理確定風險應對策略。

  3.內(nèi)部控制措施

  內(nèi)部控制措施是企業(yè)根據(jù)風險評估結果,采用相應的控制措施,將風險控制在可承受范圍之內(nèi)。

  4.信息交流與反饋

  信息交流與反饋是企業(yè)及時、準確地收集、傳遞與內(nèi)部控制相關的信息,確保信息在企業(yè)內(nèi)部、企業(yè)與外部之間進行有效溝通。

  商業(yè)銀行應當建立有效的信息交流和反饋機制,確保董事會、監(jiān)事會、高級管理層及時了解本行的經(jīng)營和風險狀況,確保每一項信息均能夠傳遞給相關的員工,各個部門和員工的有關信息均能夠順暢反饋。

  5.監(jiān)督評價與糾正

  監(jiān)督評價與糾正是企業(yè)對內(nèi)部控制建立與實施情況進行監(jiān)督檢查,評價內(nèi)部控制的有效性,一旦發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制缺陷,應當及時加以改進。

責編:zp032348

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