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銀行從業(yè)資格考試

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2020年初級銀行從業(yè)資格證銀行管理練習題(五)_第2頁

來源:考試網(wǎng)  [2020年1月9日]  【

  16、( )是產(chǎn)生銀行其他風險的重要誘因,特別是導致銀行操作風險產(chǎn)生的主要和直接的誘因。

  A、法律風險

  B、合規(guī)風險

  C、市場風險

  D、違規(guī)風險

  【正確答案】 B

  【答案解析】 本題考查合規(guī)文化的特點。國內(nèi)外銀行業(yè)的經(jīng)營實踐與監(jiān)管經(jīng)驗均表明:合規(guī)風險是產(chǎn)生銀行其他風險的重要誘因,特別是導致銀行操作風險產(chǎn)生的主要和直接的誘因,因此,合規(guī)風險管理應被視為銀行風險戰(zhàn)略中的重要內(nèi)容,合規(guī)文化應作為銀行文化的重要組成部分,不應將合規(guī)文化僅僅看做是應付監(jiān)管部門的外在要求,而應成為銀行貫徹科學發(fā)展觀、實現(xiàn)自身穩(wěn)健運行的自身需要。

  17、我國商業(yè)銀行主要采取( )組織形式。

  A、單一銀行

  B、分支行制

  C、集團銀行制

  D、連鎖銀行制

  【正確答案】 B

  【答案解析】 本題考查內(nèi)部審計的概念。我國銀行普遍實行分支行制。參見教材P216。

  18、銀行一般以( )年為一個周期對分支機構(gòu)開展一次全面審計。

  A、1

  B、2

  C、3

  D、5

  【正確答案】 C

  【答案解析】 本題考查現(xiàn)場審計。全面審計一般以3年為一個周期對分支機構(gòu)開展一次全面審計。

  19、對內(nèi)部審計的適當性和有效性承擔最終責任的是( )。

  A、董事會

  B、審計委員會

  C、內(nèi)部審計部門

  D、首席審計官

  【正確答案】 A

  【答案解析】 本題考查內(nèi)部審計的組織架構(gòu)和相關(guān)職權(quán)。董事會對內(nèi)部審計的適當性和有效性承擔最終責任。

  20、( )負責組織實施內(nèi)部審計章程、中長期審計規(guī)劃和年度工作計劃,及時向董事會和高級管理層主要負責人報告審計工作情況,并對內(nèi)部審計的整體質(zhì)量負責。

  A、審計委員會

  B、內(nèi)部審計部門

  C、首席審計官

  D、內(nèi)部審計人員

  【正確答案】 C

  【答案解析】 本題考查內(nèi)部審計的組織架構(gòu)和相關(guān)職權(quán)。首席審計官負責組織實施內(nèi)部審計章程、中長期審計規(guī)劃和年度工作計劃,及時向董事會和高級管理層主要負責人報告審計工作情況,并對內(nèi)部審計的整體質(zhì)量負責。

  二、多項選擇題

  1、《審計準則公告第55號》指出內(nèi)部控制在結(jié)構(gòu)上的構(gòu)成要素主要有( )。

  A、控制環(huán)境

  B、會計制度

  C、控制程序

  D、控制手段

  E、控制方法

  【正確答案】 ABC

  【答案解析】 本題考查內(nèi)部控制結(jié)構(gòu)階段。1988年,美國注冊會計師協(xié)會發(fā)布《審計準則公告第55號》,該公告首次使用“內(nèi)部控制結(jié)構(gòu)”一詞,并將其定義為“內(nèi)部控制結(jié)構(gòu)包括為合理保證企業(yè)特定目標實現(xiàn)而建立的各種政策和程序”,指出內(nèi)部控制在結(jié)構(gòu)上由控制環(huán)境、會計制度和控制程序三個要素構(gòu)成。參見教材P191。

  2、2004年,C0S0委員會進一步發(fā)布《企業(yè)風險管理——整合框架》,該框架將風險管理框架分為( )。

  A、事項識別

  B、風險應對

  C、內(nèi)部環(huán)境

  D、控制活動

  E、目標設(shè)定

  【正確答案】 ABCDE

  【答案解析】 本題考查全面風險管理階段。2004年,C0S0委員會進一步發(fā)布《企業(yè)風險管理——整合框架》。該框架拓展了內(nèi)部控制,關(guān)注企業(yè)風險管理這一更加寬泛的領(lǐng)域。將風險管理框架分為八大要素:內(nèi)部環(huán)境、目標設(shè)定、事項識別、風險評估、風險應對、控制活動、信息與溝通、監(jiān)控。參見教材P192。

  3、2014年中國銀監(jiān)會新修訂的《商業(yè)銀行每部控制指引》確定了商業(yè)銀行內(nèi)部控制的目標,包括( )。

  A、保證商業(yè)銀行風險管理的有效性

  B、改善銀行業(yè)金融機構(gòu)的運營,增加價值

  C、保證商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標的實現(xiàn)

  D、保證國家有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)章的貫徹執(zhí)行

  E、保證商業(yè)銀行業(yè)務記錄、會計信息、財務信息和其他管理信息的真實、準確、完整和及時

  【正確答案】 ABCDE

  【答案解析】 本題考查全面風險管理階段。2004年,C0S0委員會進一步發(fā)布《企業(yè)風險管理——整合框架》。該框架拓展了內(nèi)部控制,關(guān)注企業(yè)風險管理這一更加寬泛的領(lǐng)域。將風險管理框架分為八大要素:內(nèi)部環(huán)境、目標設(shè)定、事項識別、風險評估、風險應對、控制活動、信息與溝通、監(jiān)控。參見教材P192。

  4、風險評估主要包括( )。

  A、目標設(shè)定

  B、風險預測

  C、風險識別

  D、風險分析

  E、風險應對

  【正確答案】 ACDE

  【答案解析】 本題考查風險評估。風險評估主要包括目標設(shè)定、風險識別、風險分析和風險應對,是實施內(nèi)部控制的重要環(huán)節(jié)。參見教材P197。

  5、一般應當加以分離的不相容職務有( )。

  A、財務保管與相應記錄

  B、授權(quán)審批與業(yè)務執(zhí)行

  C、業(yè)務執(zhí)行與相應記錄

  D、授權(quán)批準與監(jiān)督檢查

  E、業(yè)務執(zhí)行與監(jiān)督審核

  【正確答案】 ABCDE

  【答案解析】 本題考查控制活動。一般應當加以分離的不相容職務有:授權(quán)審批與業(yè)務執(zhí)行、業(yè)務執(zhí)行與監(jiān)督審核、業(yè)務執(zhí)行與相應記錄、財務保管與相應記錄、授權(quán)批準與監(jiān)督檢查等。

  6、商業(yè)銀行開展內(nèi)部控制評價,應重點做好的方面有( )。

  A、在評價對象方面,商業(yè)銀行應當對納入并表管理的機構(gòu)進行內(nèi)部控制評價

  B、在評價實施方面,商業(yè)銀行應當根據(jù)業(yè)務經(jīng)營情況和風險狀況確定內(nèi)部控制評價的頻率,至少每年開展兩次

  C、在評價標準制定方面,商業(yè)銀行應當制定內(nèi)部控制缺陷認定標準,根據(jù)內(nèi)部控制缺陷的影響程度和發(fā)生的可能性劃分內(nèi)部控制缺陷等級,并明確相應的糾正措施和方案

  D、在評價質(zhì)量控制方面,商業(yè)銀行應當建立內(nèi)部控制評價質(zhì)量控制機制,對評價工作實施全流程質(zhì)量控制,確保內(nèi)部控制評價客觀公正

  E、在評價結(jié)果運用方面,商業(yè)銀行應當強化內(nèi)部控制評價結(jié)果運用,可將評價結(jié)果與被評價機構(gòu)的績效考評和授權(quán)等掛鉤,并作為被評價機構(gòu)領(lǐng)導班子考評的重要依據(jù)

  【正確答案】 ACDE

  【答案解析】 本題考查內(nèi)部控制評價。選項B錯誤,在評價實施方面,商業(yè)銀行應當根據(jù)業(yè)務經(jīng)營情況和風險狀況確定內(nèi)部控制評價的頻率,至少每年開展一次。

  7、在內(nèi)部控制的職責分工中,董事會的職責主要包括( )。

  A、明確設(shè)定可接受的風險水平

  B、保證高級管理層采取必要的風險控制措施

  C、保證商業(yè)銀行在法律和政策框架內(nèi)審慎經(jīng)營

  D、保證商業(yè)銀行建立并實施充分有效的內(nèi)部控制體系

  E、監(jiān)督高級管理層對內(nèi)部控制體系的充分性與有效性進行監(jiān)測和評估

  【正確答案】 ABCDE

  【答案解析】 本題考查內(nèi)部控制的職責分工。董事會負責保證商業(yè)銀行建立并實施充分有效的內(nèi)部控制體系,保證商業(yè)銀行在法律和政策框架內(nèi)審慎經(jīng)營;負責明確設(shè)定可接受的風險水平,保證高級管理層采取必要的風險控制措施;負責監(jiān)督高級管理層對內(nèi)部控制體系的充分性與有效性進行監(jiān)測和評估。

  8、《商業(yè)銀行合規(guī)風險管理指引》明確規(guī)定了合規(guī)風險管理體系應該具有的基本要素,包括( )。

  A、合規(guī)政策

  B、合規(guī)培訓與教育制度

  C、合規(guī)風險管理計劃

  D、合規(guī)風險識別和管理流程

  E、合規(guī)管理部門的組織結(jié)構(gòu)和資源

  【正確答案】 ABCDE

  【答案解析】 本題考查合規(guī)管理體系。《商業(yè)銀行合規(guī)風險管理指引》明確規(guī)定了合規(guī)風險管理體系應該具體包括的基本要素:合規(guī)政策、合規(guī)管理部門的組織結(jié)構(gòu)和資源、合規(guī)風險管理計劃、合規(guī)風險識別和管理流程、合規(guī)培訓與教育制度。

  9、合規(guī)部門的基本職責主要包括( )。

  A、制訂并執(zhí)行風險為本的合規(guī)管理計劃

  B、實施充分且有代表性的合規(guī)風險評估和測試

  C、積極主動地識別和評估與商業(yè)銀行經(jīng)營活動相關(guān)的合規(guī)風險

  D、協(xié)助相關(guān)培訓和教育部門對員工進行合規(guī)培訓

  E、識別商業(yè)銀行所面臨的主要合規(guī)風險,審核批準合規(guī)風險管理計劃

  【正確答案】 ABCD

  【答案解析】 本題考查合規(guī)部門的基本職責。選項E屬于高級管理層職責。

  10、合規(guī)文化的特點主要包括( )。

  A、合規(guī)文化的核心是法律意識

  B、合規(guī)文化是銀行的自身需求

  C、合規(guī)文化體現(xiàn)了價值取向

  D、合規(guī)文化必須通過制度傳達

  E、合規(guī)文化是銀行企業(yè)文化的核心構(gòu)成要素

  【正確答案】 ABCD

  【答案解析】 本題考查合規(guī)文化的特點。合規(guī)文化的特點:(1)合規(guī)文化的核心是法律意識;(2)合規(guī)文化是銀行的自身需求;(3)合規(guī)文化體現(xiàn)了價值取向;(4)合規(guī)文化必須通過制度傳達。

  三、判斷題

  1、外部環(huán)境對內(nèi)部控制的影響更多體現(xiàn)的是約束和規(guī)范,所以應當把它作為銀行內(nèi)部控制系統(tǒng)的組成部分。( )

  【正確答案】 錯

  【答案解析】 本題考查內(nèi)部控制的基本要素。外部環(huán)境對內(nèi)部控制的影響更多體現(xiàn)的是約束和規(guī)范,但不能把它作為內(nèi)部控制系統(tǒng)的組成部分,因為它超出了銀行的控制范圍,而內(nèi)部環(huán)境是直接造成內(nèi)部控制形式和內(nèi)容差異的根本原因,并被視為內(nèi)部控制的基本構(gòu)成要素。參見教材P196。

  2、不相容職務分離控制要求商業(yè)銀行應當全面系統(tǒng)地分析、梳理業(yè)務流程和管理活動中所涉及的不相容崗位,實施相應的分離措施,形成相互制約的崗位安排。( )

  【正確答案】 對

  【答案解析】 本題考查不相容職務分離控制。不相容職務分離控制要求商業(yè)銀行應當全面系統(tǒng)地分析、梳理業(yè)務流程和管理活動中所涉及的不相容崗位,實施相應的分離措施,形成相互制約的崗位安排。參見教材P198。

  3、信息與溝通是指商業(yè)銀行及時、準確、完整地收集整理與經(jīng)營管理相關(guān)的各種內(nèi)外部信息,并借助信息技術(shù),促使這些信息以恰當?shù)姆绞皆诟鱾層級之間進行及時傳遞、有效溝通和正確使用的過程。( )

  【正確答案】 對

  【答案解析】 本題考查信息與溝通。信息與溝通是指商業(yè)銀行及時、準確、完整地收集整理與經(jīng)營管理相關(guān)的各種內(nèi)外部信息,并借助信息技術(shù),促使這些信息以恰當?shù)姆绞皆诟鱾層級之間進行及時傳遞、有效溝通和正確使用的過程。參見教材P200。

  4、合規(guī)的前提是界定和確認規(guī)則與準則的范圍。( )

  【正確答案】 對

  【答案解析】 本題考查合規(guī)管理概述。合規(guī)的前提是界定和確認規(guī)則與準則的范圍。參見教材P204。

  5、商業(yè)銀行的高級管理層對構(gòu)建高效合規(guī)風險管理體系以確保銀行合規(guī)負有最終責任。( )

  【正確答案】 錯

  【答案解析】 本題考查合規(guī)管理體系。商業(yè)銀行的董事會對構(gòu)建高效合規(guī)風險管理體系以確保銀行合規(guī)負有最終責任。參見教材P206。

試題來源:[2020年銀行從業(yè)(初級)考試題庫

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責編:jianghongying

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